×

差旅费报销单电子版,差旅费报销单能不能打印啊?不想手写诶。

admin admin 发表于2023-12-14 06:40:40 浏览21 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

用Excel怎么制作出差报销单

差旅费报销单如文件(带公式,密码为空,可修改)
打开Excel,按出差报销单格式制作即可。
首先打开Excel表格,选中字母【ABC……G】列进行【合并及居中】。
在合并的单元中输入【出差报销单】的文字,设置字号为【22号】,【加粗】。
选中单元格【D2、E2、F2、G2】将四个单元格进行【合并及居中】为一个单元格,【D3、E3、F3、G3】操作也是相同的。
选中【A4、B4】这两个单元格进行合并,然后选中,出现十字加号时,鼠标向下拖动,共合并到【A12、B12】。
选中【C4、D4】这两个单元格进行合并,然后选中,出现十字加号时,鼠标向下拖动,共合并到【C11、B11】即可。
选中单元格【F4、G4、H4】合并为一个,再次将【F4、G4、H4……F11、G11、H11】合并为一个大的单元格,如图。
在刚才已经完成合并的单元格中,输入相应的文字。
选中单元格【C12、D12、E12、F12、G12】合并为一个单元格。
9
最后将【F13、G13】合并为一个单元格,表格的基本制作完成了。
10
接下来,需要给表格(标题不用)增加边框。选中所有表格,点击工具栏上的【边框】——【所有边框】,在打印的时候,才能完整地看到表格哦!

差旅费报销单能不能打印啊?不想手写诶。

能打印,打出来然后自己签名就可以了。
如果是政府企业单位是可以答应的,打印出来签名。
如果是个人公司:看公司规定了。如果没有明确据定要手写。
就打印出来,然后签名。
不过要做好一点表格额。让财务看好,看清楚一点,
我也是这样子的,所以我下载了那个易快报,只需勾选消费记录,即可生成报销单就是那个东西的功能强大所在,超级棒的,赶紧使用好了。
**可以**,差旅费报销单可以打印出来,而不是手写。通常情况下,单位或公司的财务部门会有相关的表格或软件系统供员工填写或导入行程信息,然后打印出来并签字审批。这样做能够提高效率和准确性,并且方便查看和存档。不过,具体的操作方法可能因单位或公司的规定而异,请咨询相关财务或人力资源部门以获得更详细的信息。

差旅费报销单怎么填写

差旅费报销单填写步骤如下:
材料准备:差旅费报销单、笔。
1、差旅费报销单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日。
2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由。
3、表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量。
4、填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一排填写上小记。
5、表格的底部填写上总的金额,大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后,在右下角签写上自己的名字。
6、在报销单的背面,把收据粘贴上,粘贴的时候要注意整齐,收据从小到大进行排列。
差旅费报销单:
差旅费报销单是在出差完毕回到企业后,需要报销的员工填写费用报销单。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围:
一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用,住宿需要支付的房费,在外的餐费及相关费用。但是需要注意,这些费用必须合理,如果超出规定,企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费,但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了,但大多数都是些很少发生的费用,影响不大。
注意事项:
员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

请问出差费用报销单怎么做?

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改
7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料:
参考资料:
差旅费报销单—百度百科

2017差旅费报销单格式

2017差旅费报销单格式
  差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单,是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式,欢迎大家参阅!
  2017差旅费报销单格式一

  2017差旅费报销单格式二

  2017差旅费报销单格式三

  “差旅费报销单”填写标准
  1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
  2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。
  3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
  4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的`单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。
  5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。
  6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。

;

报销出差费报销单怎么写

出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息,并附上相关凭证和证明材料,以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时,需要填写以下详细信息:1. 出差时间:具体的起始时间和结束时间。2. 交通费:包括机票、火车票、公交费、打车费等。3. 住宿费:具体的住宿费用明细。4. 餐饮费:根据实际情况填写相应信息。5. 其他费用:如杂费、通讯费等其他支出明细。另外,还需要在报销单中填写出差事由,以及提供相关凭证和证明材料,如机票、住宿发票、出差证明等。在填写报销单时,需注意以下几点:1. 准确填写每一项费用明细。2. 上传附件时,需将相关凭证和证明材料的文件名与报销单的项目相对应,以便审核人员查看。3. 按照企业或组织规定填写报销单,如需加盖公章等。出差费报销单需要注意哪些细节?在填写出差费报销单时需要注意以下几点:1. 按照规定填写并清晰地陈述每一项费用明细。2. 上传相关凭证和证明材料时,需要与报销单的项目相对应,并保证凭证的清晰完整。3. 在填写报销单时,需按照企业或组织规定进行操作。4. 如果是多次出差,则需将不同时间段的费用分别列明,并分别上传相关凭证和证明材料。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在填写报销单时,需要详细列举出差时间、交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等信息,并附上相关凭证和证明材料,以便顺利获得报销资格。在填写报销单时,需要注意准确填写每一项费用明细、上传相关凭证和证明材料,并按照企业或组织规定进行操作。【法律依据】:《中华人民共和国劳动合同法》 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位戚肢与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。

差旅费报销单包括哪些内容

差旅费报销单包括的内容如下:
1、报销单编号:每个报销单都应有唯一的编号,以便跟踪和管理。
2、报销人信息:包括报销人的姓名、职位、部门等基本信息。
3、报销时间:记录差旅费发生的具体时间段。
4、报销事由:说明差旅费发生的原因,出差、培训等。
5、出差行程:详细列出出差的起止地点、日期、交通工具等信息。
6、差旅费用明细:列出差旅期间发生的各项费用,交通费、住宿费、餐费等。
7、支付方式:指明费用是由公司支付还是报销人自行支付。
8、发票附件:附上相关费用的发票作为凭证,交通票据、酒店发票、餐厅发票等。
9、报销金额:对每项费用进行单独统计,计算出总报销金额。
10、报销人签字:报销人确认报销单的真实性,承担相应的法律责任。
11、审批人签字:上级领导或财务部门审批报销单,表示同意支付相应费用。
12、其他附加信息:特殊备注、其他相关支持文件等。
此外,差旅费报销还要满足-定的条件:
1、必须有正规的旅行发票。
2、有正确地合同、行程单或出差报告。
3、若是多人出差, 一般要提供出差人员名单。
4、一般不报销私人出行,或带有私人目的的出行。
5、出差前后的报销单据要在三个月内完成报销。
此外,大多数企业会按照国家或行业明文规定的标准,制定自己的差旅费报销标准。以上是关于差旅费报销范围和条件的概括,具体的详情还请参考企业的规定或者相关的会计准则。
报销的意义
1、维护公平正义:报销制度,能够确保各项费用在合理范围内得到补偿,避免不公平、不理的支出情况,维护了公平正义的原则。
2、促进经济效益:报销制度,鼓励个人或组织节约开支,避免浪费,提高经济效益。只有在经过审核后的合理费用才能得到报销,这促使个人或组织更加谨慎地进行费用支出,提高资源利用效率。
3、加强财务管理:报销制度是财务管理的重要环节之一,报销对费用支出进行核实和监控,防止财务风险的发生,保证财务管理的规范性和准确性。
4、激励员工积极性:报销制度,能激励员工积极性,鼓励他们在工作中付出更多努力。合理的报销政策让员工感受到工作的回报和认可,提高员工的满意度和忠诚度。
5、建立良好的企业形象:良好的报销制度能够体现企业的管理水平和诚信度,提升企业的形象和信誉度。对外宣传时,能够展示企业对员工权益的关注和尊重,增强企业的吸引力和竞争力。

差旅费报销单格式

  差旅费报销单填写格式
  1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
  2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。
  3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
  4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。
  5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。
  6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。
  差旅费清单报销原则
  (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
  (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
  (3)以下人员不实行市内交通费包干办法:
  在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
  自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
  其他不宜实行本办法的'出差人员。
  (4)出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8点到次日晨7时之间,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位,符合以上规定未买卧铺票的,按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴:
  A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;
  B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴,其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。
  (5)出差期间,若发生招待费,报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。
  (6)出差补助天数实行:按出差自然(以日历为准)天数补助。
  (7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销,到达驻地后按以下标准实行包干:
  重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;
  武汉、无锡等地,按实际天数每人每天45元包干;
  广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
  (8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
  (9)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。
  (10)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿,食宿费已包含学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款,给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
  (11)严格控制出差人数,给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
  (12)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚,同时对部门领导罚款50元每次。
  (13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外,可额外给予补助,补助标准为:重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助,补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助,补助标准30元/天;其它地区按三天补助,补助标准30元/天。
  (14)异地分子公司工作人员,路途按出差标准报销,在深圳工作期间按正常上班计薪。

出差报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料:
首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的;
然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量;
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;
然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;
然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;
还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写;
报销的人需要签字,这里只能自己签字;
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
参考资料:报销单——百度百科
各公司要求不一样,无论格式怎样,一般包括出差天数,地点 出差目的,住宿费及交通费多少(各公司规定有报销标准),有的公司有出差补贴多少 ,
样本
报销日期: 2012年10月25日
出差事由:开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
。。。
。。。
总计: 18.00
人民币大写:壹拾捌元整
出差人:****
卖办公用品的地方有卖
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料:
首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的;
然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量;
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;
然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;
然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;
还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写;
报销的人需要签字,这里只能自己签字;
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
参考资料:报销单——百度百科

员工差旅费是怎么报销的?

目前,提倡降本增效,大部分头部企业的员工差旅费都是通过差旅管理平台报销的。
好的差旅报销系统是怎么让员工贴票、垫资等烦恼消失的?
出差旅行是不少人做梦也想做的事情
但是当你的出差次数超过一定量
就会发现出差这事有点……
别看票圈羡慕我足迹遍布全国
但是出差可不等于公费旅游
我还羡慕那些不用出差的同事
安安心心待在家里!
记得最多的还是办公楼和酒店
每天早上睁眼都不知道自己在哪里住
酒店想住点好的自费升级都不行
各种发票太多太乱
贴票也费劲
要找票
要写用餐备忘录
要上传电子版凭证……
整个过程让人头皮发麻
再加上要回忆为什么花钱
简直就是开启了自我审查模式
如果再给我一次机会
真的不想再给公司垫付了!!!
自从公司上了一套费控报销系统以后
所有的烦恼全都说拜拜
所有的快乐说hi hi
每一天都精彩!
费控云
企业消费及费用数智化管控平台
①全场景全品类消费集成,一站式完成差旅、福利、会务、集采等各项因公消费活动
②打造开放式供应链平台,同屏聚合比价采购
③多维度消费标准管控,全费用流程精细化管控
④敏捷财务,AI+RPI技术智能审核,提高效率,降低财务风险
⑤智能报销,快速审批,告别出差垫钱苦恼
⑥节约归己、信用报销、因公因私打通,深度落地人文关怀
TO 员工
①员工0垫资
单一入口直接搞定机票、火车票、酒店就餐、打车……
无需跳转多个平台,近千个供应商汇聚于此
采购时同屏直接比价,物美价更优不是盖的
公司月结,向出差垫钱报销saygoodbye!
②免贴发票、一键填报销单
发票一拍即可,自动提取发票结构化数据
无需手工填报,行程自动生成,差补自动计算
报销如丝般顺滑
再也不用担心报销单填报出错了
③智能审批,快捷报销
审单机器人前置审批,内置100项审单规则
报销单填报有问题机器人审后直接改
费用报销审核提效70%以上
信用好的出差人审批流程更简单
甚至可以直接免审,下次还可提高预算额度
快乐就这么简单!
TO 财务
①五大智能机器人,人机协同更高效
一手拿票据
一手拿鼠标下拉系统填报数据
每天看得两眼冒金花
旁边还有一大堆票据待审核
有了智能审单/签收/付款/凭证/归档机器人
世界都变得更美丽~~~
1、审核前置,问题单据直接打回,避免反复提交、反复审批,审核效率???
2、票据自动比对,通过的自动签收,有差错的自动标记,签收效率???
3、预设自动付款规则,节点触发智能适配,自动复核自动付款,支付效率???
4、基于业务节点配置凭证模板,无需额外操作,一键生成财务凭证,记账效率???
5、自动按凭证入账生成归档清单,业务全流程资料自动快速归档,应归尽归,归档效率???
②智能对账结算,省心少差错
每次供应商送来的结算单和票据都要核对好久
对账结算还能快起来吗
当然可以
智能对账结算功能来帮忙!
智能识别提取电子化影像
票证与实物同屏对比展示
双重审核效率倍增
再长的结算单也不用担心加班和出错
③费用管控更合规、更准确、更精细化
员工差旅预订和消费全程置于平台闭环管控中
多维度预算控制
精细化费用标准控制
灵活审批流程控制
全场景出行数据展示
实现全程可视化、透明合规的阳光差旅
真正做到“没有审核”、“没有纸质发票”
最终迈向“没有报销”
TO 公司
①场景融合/预算前置/过程管控
全线上透明化管理,降本效果明显?
②移动便捷审批/多维可视化报表
内部信息化系统打通,费用管理流程重塑
提效效果显著?
③自建差旅平台,摆脱单一服务商及价格捆绑
强化企业自主权?
④弹性标准/节约可归己/因私可打通
创新差旅体验,员工幸福感大大提升?
最终员工满意、财务省心、公司受益!
员工因公务出差发生的差旅费支出,可在月底时填写差旅费报销单申请报销相关费用,具体应如何报销?员工差旅费如何报销?一般凭票报销和差旅补助报销。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出,除去补助部分其余凭票报销,差旅费中列支补助按公司制度执行,一般不超过当地的行政事业单位标准。。1、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、报销流程:1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意。2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。3、报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。差旅费报销账务处理如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款